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      內蒙古自治區婦女聯合會 2018年度決算公開報告

      發布時間: 2019-09-10 來源: 內蒙古婦女網


       
      第一部分 部门基本情况
      一、部門職能
      二、機構設置及单位构成情况
      第二部分 2018年度部门决算情况说明
      一、關于2018年度預算執行情況分析
      二、關于2018年度決算情況說明
      (一)關于收支情況總體說明
      (二)關于2018年度收入決算情況說明
      (三)關于2018年度支出決算情況說明
      (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
      (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
         1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
         2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
      三、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費支出情況
      (二)政府采購支出情況
      (三)國有資産占用情況
      (四)預算績效管理工作開展情況
      第三部分 名词解释
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      第五部分 部门决算公开表
         一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出决算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、一般公共預算財政撥款支出决算表
          六、一般公共預算財政撥款基本支出决算明细表
          七、政府性基金财政拨款支出决算表
          八、部門決算相關信息統計表
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      內蒙古自治區婦女聯合會
      2018年度決算公開報告
       
      第一部分 部门基本情况
        1.部門職能
      內蒙古自治區婦女聯合會主要职能为,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,团结动员全区各族各界妇女坚定不移跟党走,促进男女平等和妇女全面发展,维护妇女儿童合法权益,大力实施“草原巾帼脫貧”等七項行动,团结引领广大妇女为“建设亮丽内蒙古,共圆伟大中国梦”贡献巾帼力量。
      2.機構設置及单位构成情况
      自治区妇女联合会成立于1949年1月12日,是财政全额拨款的行政单位,全会共内设8个部室,分别是办公室、组织部(与机关党委合署办公)、宣传部、婦女發展联络部、权益部、家庭和儿童工作部、自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、离退休人员工作处。直属二级单位6个,内蒙古自治区妇女干部学校、内蒙古自治区妇女儿童中心、内蒙古妇女杂志社、内蒙古自治区家庭教育服务指导中心、内蒙古自治区妇联网络信息传播中心、内蒙古自治区家政服务指导中心。截止2018年底核定行政编制37名(含自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室编制),在职职工33人,退休38人,离休2人。
      第二部分 2018年度部门预算情况说明
        (一)關于2018年度預算執行情況分析
      2018年度初預算收入5878.19萬元,決算數6488.1萬元,增加609.91萬元,主要原因爲2018年度財政追加的職工養老金、物業補貼、離休人員調資經費、邊遠地區津補貼提標資金、職工職業年金繳費清算資金等。
      其中,其他收入年初預算0,決算26.2萬元,主要是利息收入和水窖捐贈收入。
      本年基本支出年初預算1610.2萬元,決算1903.2萬元,其中,人員支出年初預算1400.8萬元,決算1680.1萬元,增加279.3萬元,主要原因爲當年增加的養老金,職業年金等。
      日常公用經費年初預算209.4萬元,決算數223.1萬元,增加13.7萬元,日常開支增加。
      項目支出年初預算4268萬元,決算數3472.4萬元,減少796萬元,主要爲年末結算轉737.8萬元。
      (二)關于2018年度決算情況說明
      (1)關于收支情況說明
      本部門2018年度收入總計7044.04萬元,其中本年收入合計6516.57萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余527.53萬元;支出總計7044.04萬元,其中結余分配17.57萬元,年末結轉和結余1648.69萬元。與2017年度相比,收入總計增加1648.69萬元,增長33.07%,主要原因爲:
      ①中央彩票公益金增加500萬元。②項目資金布絲瑰增加1000萬元。
      (2)關于2018年度收入決算情況的說明
      本部門2018年度收入合計6516.51萬元。其中:財政撥款收入6488.09萬元,占99.60%。經營收入2.18萬元,占0.00萬元,其他收入26.24萬元,占0.4%。
      (3)關于2018年度支出決算情況說明
      本部門2018年度支出合計5377.79萬元,其中,基本支出1903.26萬元,占35.40%,項目支出3472.40萬元,占64.60萬元,經營支出2.13萬元,占0.00%。
      (4)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
      本部門2018年度財政撥款收入總計6759.85萬元,其中,年初結轉和結余271.76萬元,支出總計6759.85萬元,其中年末結轉和結余1455.68萬元,與2017年度相比收入增加1824.94萬元,增長37.0%;支出增長,增長1824.94萬元。增長37.00%。主要原因爲:①年末財政追加中央彩票專項500萬元。②年初預算增加布絲瑰專項資金。
      (5)關于2018年度一般公共預財政撥款支出決算情況說明
      本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計5294.27萬元。其中:其本支出1831.78萬元,占34.60%;項目支出3462.50萬元,占65.40%。
      (6)關于2018年度一般共公預算財政撥款基本支出決算情況說明
      本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1831.78萬元,其中:人員經費1676.82萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出。較上年增加86.81萬元,主要原因爲增加的職工養老金和職業年金。公用經費154.96萬元,主要包括辦公費、印刷費、旅差費、會議費、培訓費等。較上年減少100.55萬元,主要原因,職工住房公積金並入人員支出。
      (7)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
      本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算爲250.60萬元,支出決算爲67.40萬元,完成預算的26.9%。其中:因公出國(境)費支出決算爲49.33萬元,完成預算的22.40%;公務用車購置及運行維護費支出決算爲16.26萬元,完成預算的75.30%;公務接待費支出決算爲1.81萬元,完成預算的20.00%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異的原因:
      主要原因爲規範會計核算,加強財務管理,樹立勤儉節儉意識,嚴格執行中央八項規定精神,切實落實對“三公”經費等重點支出管理要求。
      2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
      本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出67.40萬元,因公出國(境)費支出49.33萬元,占73.20%,公務用車購置及運行維護費支出16.26萬元,占24.10%,公務接待費支出1.81萬元,占2.70%。具體情況如下:
      因公出國(境)費支出49.33萬元,全年因公出國(境)團組一個,累計30人次。主要爲經自治區人民政府批准由自治區婦聯組團赴法國開展內蒙古民族服裝服飾精品展示及論壇交流活動。
      公務用車購置及運行維護費支出16.26萬元,其中:公務用車購置費沒有,公務用車運行維護費16.26萬元,主要用于公務用車維修和公務用車所需油料費用。車運運維費3.25萬元,較上年增加3.40萬元,主要原因是公務用車維護修理費增加,財政撥款開支的公務用車保有輛爲5輛。
      公務接待費支出1.81萬元。其中國內接待1.81萬元。接待23批次,共接待167人次。主要用于各省市和自治區盟市婦聯人員。
      三、其他事項的情況說明
      (一)機關運行經費支出情況说明
      本部門2018年度機關運行經費支出96.39萬元,比2018年減少83.12萬元,降低46.30%。主要原因爲住房公積金並入人員支出造成。
      (二)政府采購支出情況
      本部門2018年度財政性資金政府采購性支出總額爲2024.26萬元,其中政府采購貨物支出256.50萬元,比2017年增加94.22萬元,增長58.10%,主要是今年項目資金增加造成。政府采購工程支出155.8萬元,比2017年增加68.77萬元,增長79.00%;主要原因是婦女兒童中心培訓教室工程改造。政府采購服務支出1611.96萬元,比2017年增加906.16萬元,增長128.3%。主要原因是當年增加了“布絲瑰專項資金“”。
      (三)國有資産占用情況
      截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,主要領導幹部用車一輛,機要通信用車一輛,事業單位公用車三輛。
      (四)預算績效管理工作開展情況
      第三部分 名词解释
      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
      (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。
      (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
      (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。
      (九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
      (十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      (十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。
      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。
      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
      (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
      联系人:李大河      联系电话:0471-6930661
      第五部分 部门决算公开表
       
                     
      内蒙古自治区妇联  
                                     2019年8月19日



      收入支出決算總表







      金額單位:萬元
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會



      部門決算公開01表
      收入支出
      項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
      欄次
      1欄次
      2
      一、財政撥款收入16,488.09一、一般公共服務支出284,568.88
          其中:政府性基金預算財政撥款2500.00二、外交支出29
      二、上級補助收入30.00三、國防支出30
      三、事業收入40.00四、公共安全支出31
      四、經營收入52.18五、教育支出323.18
      五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出33
      六、其他收入726.24七、文化體育與傳媒支出3491.90

      8
      八、社會保障和就業支出35522.21

      9
      九、醫療衛生與計劃生育支出3688.96

      10
      十、節能環保支出37

      11
      十一、城鄉社區支出38

      12
      十二、農林水支出39

      13
      十三、交通運輸支出40

      14
      十四、資源勘探信息等支出41

      15
      十五、商業服務業等支出42

      16
      十六、金融支出43

      17
      十七、援助其他地區支出44

      18
      十八、國土海洋氣象等支出45

      19
      十九、住房保障支出4692.75

      20
      二十、糧油物資儲備支出47

      21
      二十一、其他支出489.90

      22
      二十二、債務還本支出49

      23
      二十三、債務付息支出50
      本年收入合計246,516.51本年支出合計515,377.79
          用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配5217.57
          年初结转和结余26527.53    年末结转和结余531,648.69
      總計277,044.04總計547,044.04
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。

       







      收入決算表














      金額單位:萬元
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會      部門決算公開02表
      項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計6,516.516,488.090.000.002.180.0026.24
      201一般公共服務支出5,219.275,193.140.000.000.000.0026.13
      20129群衆團體事務5,219.275,193.140.000.000.000.0026.13
      2012901  行政运行520.10520.100.000.000.000.000.00
      2012902  一般行政管理事务2,836.002,836.000.000.000.000.000.00
      2012903  机关服务55.4255.420.000.000.000.000.00
      2012950  事业运行519.76519.700.000.000.000.000.06
      2012999  其他群衆團體事務支出1,287.991,261.920.000.000.000.0026.07
      205教育支出3.183.180.000.000.000.000.00
      20508進修及培訓3.183.180.000.000.000.000.00
      2050899  其他進修及培訓3.183.180.000.000.000.000.00
      207文化體育與傳媒支出92.0589.770.000.002.180.000.10
      20704新聞出版廣播影視92.0589.770.000.002.180.000.10
      2070408  出版发行92.0589.770.000.002.180.000.10
      208社會保障和就業支出519.33519.330.000.000.000.000.00
      20805行政事業單位離退休481.99481.990.000.000.000.000.00
      2080501  归口管理的行政单位离退休47.2947.290.000.000.000.000.00
      2080502  事业单位离退休61.5861.580.000.000.000.000.00
      2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出203.66203.660.000.000.000.000.00
      2080506  机关事业单位職業年金繳費支出169.46169.460.000.000.000.000.00
      20808撫恤37.3437.340.000.000.000.000.00
      2080801  死亡撫恤37.3437.340.000.000.000.000.00
      210醫療衛生與計劃生育支出90.0490.040.000.000.000.000.00
      21011行政事業單位醫療90.0490.040.000.000.000.000.00
      2101101  行政单位医疗46.2346.230.000.000.000.000.00
      2101102  事业单位医疗35.8135.810.000.000.000.000.00
      2101103  公务员医疗补助8.008.000.000.000.000.000.00
      221住房保障支出92.6292.620.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出92.6292.620.000.000.000.000.00
      2210201  住房公積金83.7283.720.000.000.000.000.00
      2210203  购房补贴8.908.900.000.000.000.000.00
      229其他支出500.00500.000.000.000.000.000.00
      22960彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出500.00500.000.000.000.000.000.00
      2296002  用于社会福利的彩票公益金支出500.00500.000.000.000.000.000.00
      注:1.本表反映部门本年度取得的各項收入情况。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合計行与明细行合計不一致。












      支出决算表金額單位:萬元部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會     部门决算公开03表項目本年支出合計基本支出項目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計5,377.791,903.263,472.400.002.130.00201一般公共服務支出4,568.891,106.393,462.500.000.000.0020129群衆團體事務4,568.891,106.393,462.500.000.000.002012901  行政运行590.12590.12 0.000.000.002012902  一般行政管理事务2,309.90 2,309.900.000.000.002012903  机关服务53.3653.36 0.000.000.002012950  事业运行485.03331.72153.310.000.000.002012999  其他群衆團體事務支出1,130.48131.19999.290.000.000.00205教育支出3.183.18 0.000.000.0020508進修及培訓3.183.18 0.000.000.002050899  其他進修及培訓3.183.18 0.000.000.00207文化體育與傳媒支出91.9089.77 0.002.130.0020704新聞出版廣播影視91.9089.77 0.002.130.002070408  出版发行91.9089.77 0.002.130.00208社會保障和就業支出522.20522.20 0.000.000.0020805行政事業單位離退休484.86484.86 0.000.000.002080501  归口管理的行政单位离退休47.4447.44 0.000.000.002080502  事业单位离退休64.4464.44 0.000.000.002080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出203.56203.56 0.000.000.002080506  机关事业单位職業年金繳費支出169.42169.42 0.000.000.0020808撫恤37.3437.34 0.000.000.002080801  死亡撫恤37.3437.34 0.000.000.00210醫療衛生與計劃生育支出88.9688.96 0.000.000.0021011行政事業單位醫療88.9688.96 0.000.000.002101101  行政单位医疗46.2346.23 0.000.000.002101102  事业单位医疗34.7334.73 0.000.000.002101103  公务员医疗补助8.008.00 0.000.000.00221住房保障支出92.7592.75 0.000.000.0022102住房改革支出92.7592.75 0.000.000.002210201  住房公積金83.8583.85 0.000.000.002210203  购房补贴8.908.90 0.000.000.00229其他支出9.90 9.900.000.000.0022960彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出9.90 9.900.000.000.002296004  用于教育事业的彩票公益金支出9.90 9.900.000.000.00注:1.本表反映部门本年度各項支出情况。2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合計行与明细行合計不一致。

















      財政撥款收入支出決算總表










      金額單位:萬元
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會      部門決算公開04表
      收入支出
      項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
      小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
      欄次 1欄次 234
      一、一般公共預算財政撥款15,988.09一、一般公共服務支出294,497.414,497.41 
      二、政府性基金預算財政撥款2500.00二、外交支出30   
       3 三、國防支出31   
       4 四、公共安全支出32   
       5 五、教育支出333.183.18 
       6 六、科學技術支出34   
       7 七、文化體育與傳媒支出3589.7789.77 
       8 八、社會保障和就業支出36522.21522.21 
       9 九、醫療衛生與計劃生育支出3788.9688.96 
       10 十、節能環保支出38   
       11 十一、城鄉社區支出39   
       12 十二、農林水支出40   
       13 十三、交通運輸支出41   
       14 十四、資源勘探信息等支出42   
       15 十五、商業服務業等支出43   
       16 十六、金融支出44   
       17 十七、援助其他地區支出45   
       18 十八、國土海洋氣象等支出46   
       19 十九、住房保障支出4792.7592.75 
       20 二十、糧油物資儲備支出48   
       21 二十一、其他支出499.90 9.90
       22 二十二、債務還本支出50   
       23 二十三、債務付息支出51   
      本年收入合計246,488.09本年支出合計525,304.175,294.279.90
      年初財政撥款結轉和結余25271.76年末財政撥款結轉和結余531,455.68955.68500.00
      一、一般公共預算財政撥款26261.86 54   
      二、政府性基金預算財政撥款279.90 55   
      總計286,759.85總計566,759.856,249.95509.90
      注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转和结余情况。








      一般公共預算財政撥款支出决算表






      金額單位:萬元
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會  部門決算公開05表
      項目本年支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
      欄次123
      合計5,294.271,831.783,462.50
      201一般公共服務支出4,497.401,034.903,462.50
      20129群衆團體事務4,497.401,034.903,462.50
      2012901  行政运行527.30527.30 
      2012902  一般行政管理事务2,309.90 2,309.90
      2012903  机关服务53.3653.36 
      2012950  事业运行485.03331.72153.31
      2012999  其他群衆團體事務支出1,121.81122.52999.29
      205教育支出3.183.18 
      20508進修及培訓3.183.18 
      2050899  其他進修及培訓3.183.18 
      207文化體育與傳媒支出89.7789.77 
      20704新聞出版廣播影視89.7789.77 
      2070408  出版发行89.7789.77 
      208社會保障和就業支出522.20522.20 
      20805行政事業單位離退休484.86484.86 
      2080501  归口管理的行政单位离退休47.4447.44 
      2080502  事业单位离退休64.4464.44 
      2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出203.56203.56 
      2080506  机关事业单位職業年金繳費支出169.42169.42 
      20808撫恤37.3437.34 
      2080801  死亡撫恤37.3437.34 
      210醫療衛生與計劃生育支出88.9688.96 
      21011行政事業單位醫療88.9688.96 
      2101101  行政单位医疗46.2346.23 
      2101102  事业单位医疗34.7334.73 
      2101103  公务员医疗补助8.008.00 
      221住房保障支出92.7592.75 
      22102住房改革支出92.7592.75 
      2210201  住房公積金83.8583.85 
      2210203  购房补贴8.908.90 
      注:1.本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合計行与明细行合計不一致。






      一般公共預算財政撥款基本支出决算明细表











      金額單位:萬元
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會      部門決算公開06表
      人員經費公用經費
      经济分類科目编码科目名稱支出经济分類科目编码科目名稱支出经济分類科目编码科目名稱支出
      301工資福利支出1,516.14302商品和服務支出154.96310資本性支出0.00
      30101基本工資406.3530201辦公費12.4031001房屋建築物購建0.00
      30102津貼補貼290.0130202印刷費0.4631002辦公設備購置0.00
      30103獎金5.0130203咨詢費0.0031003專用設備購置0.00
      30106夥食補助費0.0030204手續費0.0831005基礎設施建設0.00
      30107績效工資153.3830205水費0.1531006大型修繕0.00
      30108機關事業單位基本養老保險費202.7630206電費1.2931007信息網絡及軟件購置更新0.00
      30109職業年金繳費171.6430207邮電費11.2331008物資儲備0.00
      30110職工基本醫療保險繳費80.2430208取暖費19.9931009土地補償0.00
      30111公務員醫療補助繳費8.7330209物業管理費6.9931010安置補助0.00
      30112其他社會保障繳費11.5930211差旅費1.0531011地上附著物和青苗補償0.00
      30113住房公積金84.2630212因公出國(境)費用0.0031012拆遷補償0.00
      30114醫療費0.0030213維修(護)費7.0231013公務用車購置0.00
      30199其他工資福利支出102.1830214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.00
      303對個人和家庭的補助160.6830215會議費0.0031021文物和陳列品購置0.00
      30301離休費72.6330216培訓費1.0231022無形資産購置0.00
      30302退休費45.8130217公務接待費0.1931099其他資本性支出0.00
      30303退職(役)費0.0030218專用材料費0.00312對企業補助0.00
      30304撫恤金37.3430224被裝購置費0.0031201資本金注入0.00
      30305生活補助0.0030225專用燃料費0.0031203政府投資基金股權投資0.00
      30306救濟費0.0030226勞務費16.6731204費用補貼0.00
      30307醫療費补助0.0030227委托業務費0.0031205利息補貼0.00
      30308助學金0.0030228工會經費15.6131299其他對企業補助0.00
      30309獎勵金0.0030229福利費13.26399其他支出0.00
      30310個人農業生産補貼0.0030231公務用車運行維護費3.2439906贈與0.00
      30399其他對個人和家庭的補助支出4.9030239其他交通費用38.5039907國家賠償費用支出0.00
         30240稅金及附加費用0.0039908對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼0.00
         30299其他商品和服務支出5.8039999其他支出0.00
         307債務利息及費用支出0.00   
         30701國內債務付息0.00   
         30702國外債務付息0.00   
         30703國內債務發行費用0.00   
         30704國外債務發行費用0.00   
      人員經費合計1,676.82公用經費合計154.96










      政府性基金預算財政撥款支出决算表






      金額單位:萬元
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會  部門決算公開07表
      項目本年支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
      欄次123
      合計9.90 9.90
      229其他支出9.90 9.90
      22960彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出9.90 9.90
      2296004  用于教育事业的彩票公益金支出9.90 9.90
      注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合計行与明细行合計不一致。




      部門決算相關信息統計表







      金額單位:萬元
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會    部門決算公開08表
      項  目行次統計數項  目行次統計數
      栏  次 1栏  次 2
      一、財政撥款“三公”經費支出1二、一般公共預算財政撥款机关运行经费支出2296.39
      (一)支出合計267.40(一)行政單位2396.39
        1.因公出国(境)费349.33(二)參照公務員法管理事業單位240.00
        2.公務用車購置及运行维护费416.26 25 
          (1)公務用車購置费50.00三、財政性資金政府采購支出262,024.26
          (2)公務用車運行維護費616.26(一)貨物27256.50
        3.公務接待費71.81(二)工程28155.88
          (1)国内接待费81.81(三)服務291,611.89
               其中:外事接待费90.00 30 
          (2)国(境)外接待费100.00四、國有資産占用情況31
      (二)相关統計數11(一)车辆数合計(辆)325
        1.因公出国(境)团组数(个)121  1.副部(省)级及以上领导用车330
        2.因公出国(境)人次数(人)1330  2.主要领导干部用车341
        3.公務用車購置数(辆)140  3.机要通信用车351
        4.公务用车保有量(辆)155  4.应急保障用车360
        5.国内公务接待批次(个)1623  5.执法执勤用车370
          其中:外事接待批次(人)170  6.特种专业技术用车380
        6.国内公务接待人次(人)18167  7.离退休干部用车390
          其中:外事接待人次(人)190  8.其他用车403
        7.国(境)外公务接待批次(个)200(二)單價50萬元(含)以上的通用設備(台,套…)410
        8.国(境)外公务接待人次(人)210(三)單價100萬元(含)以上的專用設備(台,套…)420









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